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嘉兴在线新闻网     2018-05-28     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖

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2018年度三明市梅列区工商行政管理局预算说明

  三、部门主要工作任务  突出重点,深化改革,全面做好.持续深化商事制度改革服务地方经济发展。

一是大力弘扬“马上就办、真抓实干”精神。在注册窗口推行“周末预约无休”制度,进一步增加即办事项、缩短办事时限,让企业办事更加便捷、更加满意。

二是进一步深化商事制度改革。

有序开展多证合一改革,认真履行双告知、一承诺制度。

加快推进企业全程电子化登记,实现工商登记由线下向线上线下融合转变。

  加强事中事后监管规范市场秩序。

一是继续做好“双随机”抽查工作。

按照省、市工商局工作要求,加强部门联合,开展各项抽查。

二是加强异常名录管理,规范移出办理程序。

三是大力推进信用信息归集工作。

对尚未实现信息归集的单位,要求其通过部门协同监管平台等有效途径归集本部门相关涉企信息。

归集信息量少或者归集信息不完整的部门,要求其对照信息归集相关要求抓紧整理报送。

传送信息不规范不准确的单位,要求其对照信息标准规范完善后上传。

四是做好长期停业未经营企业的清理工作。

对连续两个年度未依法报送年报且未进行纳税申报的企业,督促补报年度报告、纳税申报、变更企业登记事项、吊销营业执照等清理工作  加强消费维权工作保障消费者权益。

一是探索行政调解与司法调解衔接机制,积极打造“大调解”工作格局。

二是切实加强消费维权示范点的工作,充分发挥示范点作用,引导经营者依法自觉履行消费维权的社会责任,提高和解消费纠纷服务水平。

  四、预算收支总体情况  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

梅列区工商局收入预算为万元,比上年增加万元,主要原因是职级调整,人员经费增加。

其中:一般公共预算拨款万元。

相应安排支出预算万元,比上年增加万元,其中:人员支出万元,对个人和家庭补助支出万元,公用支出万元,项目支出万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况  年度一般公共预算拨款支出,比上年增加万元,主要原因是职级调整,人员经费增加,主要支出项目包括:  (一)行政运行(万元。

主要用于工资福利支出;对个人和家庭补助万元;商品和服务支出万元。

  (二)机关事业单位基本养老(万元。

主要用于职业年金、养老金支出。

  (三)未归口管理的行政单位离退休(万元。

主要用于离退休费支出。

  (四)行政单位医疗(万元,主要用于医疗保险费用支出。

  (五)工商行政管理(万元,行政事业性专项支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况  本单位  七、财政拨款预算基本支出情况  年度财政拨款基本支出  (一)人员经费  (二)公用经费  八、一般公共预算“三公”经费支出情况  (一)因公出国(境)经费  与上年持平为零。

  (二)公务接待费年预算安排,主要原因是严格认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,严格执行八项规定控制三公经费,杜绝不必要的开支。

    (三)公务用车购置及运行费  年预算安排万元,与上年相比支出下降,主要原因是单位用车已全部调拨走,需要公务用车用平台用车。

     九、其他重要事项说明  (一)机关运行经费  年梅列区工商局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出万元,比年度增加万元,主要原因是增加公务交通补贴。

  (二)政府采购情况  年梅列区工商局政府采购预算总额万元,其中:政府购买服务项目采购预算额万元。

  (三)绩效目标设置情况  年梅列区工商局共设置绩效目标个,涉及财政拨款资金万元。

  十、名词解释  财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述、事业收入、经营收入等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  三公三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费含车辆购置税、牌照费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    附表:年度收支预算总表  、年度收入预算总表  、年度支出预算总表  、年度财政拨款收支预算总表  、年度一般公共预算拨款支出预算表  、年度政府性基金拨款支出预算表  、年度一般公共预算支出经济分类情况表  、年度一般公共预算基本支出经济分类情况表  、年度一般公共预算“三公”经费支出预算表  、  、  、  。


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